4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
38
Data de Lançamento: 28/08/2015 |
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
220,00
%
0,1600
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
1.226,28
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.226,28
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/007-2015
735,01
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
913,18
%
1,2400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO |
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
205,00
%
0,1500
2.022,15
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
330,00
%
0,4900
1.369,51
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
162,15
%
0,1200
557,20
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/007-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
384,10
%
0,1100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
65,00
%
0,1000
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
108,10
%
0,0800
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURIDICO
54,05
%
0,0400
1.488,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/008-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
108,10
%
0,0800
814,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/007-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
54,05
%
0,0400
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
-712,40
-712,40
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
210/000-2015 - 01
-712,40
1 - Anulação da Nota nº 210/0-2015 - EMPENHADO NO FORNECEDOR INCORRETO
-712,40
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
-112.944,04
246
221/004-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 221/4-2015 - MOTIVO: ACERTO SEGUINDO O CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS
-112.944,04
1,0000
-112.944,04
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
38
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
80.000,00
246
221/005-2015
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO |
CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. |
AGRÁRIO |
80.000,00
%
4,7500
16.832,54
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
32.944,04
246
221/006-2015
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO |
CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
32.944,04
%
1,9600
16.832,23
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/028-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
131,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/021-2015
131,90
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
131,90
1,0000
85,13
6999/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
622/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS - R266261221 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
1.149,24
7001/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
623/000-2015
574,62
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDAS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER |
PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 29599594 E Nº 30291974 - |
SERV. MUNICIPAIS |
1.149,24
SV
2,0000
1.532,32
6998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
624/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1P006560-3, 10863986-3, |
1O863202-3, 1O839400-3, 1K209572-3 E 1A139019-3 |
510,78
SV
6,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1K4006930-3 E 1P665949-3
255,38
SV
2,0000
766,16
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1H096652-2 - MULTAS OCORRIDAS COM O |
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - SERV. |
MUNICIPAIS |
766,16
SV
1,0000
85,13
7002/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
625/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER |
PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 1P4137716-3 - SERV. |
MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
7000/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
626/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER |
AMBULÂNCIA PLACA FRV 5834 - INFRAÇÃO Nº 107627793 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
102,16
7022/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
629/000-2015
102,16
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA |
OCORRIDA NO DIA 17/05 ÀS 08h50 COM O VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 NA RODOVIA SP |
55KM 318 - ITANHAÉM - INFRAÇÃO Nº 1Q676929-2 - SERV. MUNICIPAIS |
102,16
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-113,93
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
633/000-2015 - 01
-113,93
1 - Anulação da Nota nº 633/0-2015
-113,93
1,0000
0,00
7224/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
0,00
85,13
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
653/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
38
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO L200 - PLACA EHE |
7245 NA CIDADE DE ITANHAÉM-SP, INFRAÇÃO Nº 1Q230116-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
97,35
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
655/000-2015
97,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2260 - 885,00
97,35
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
657/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2256 - 295,00
32,45
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
658/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2257 - 295,00
32,45
1,0000
97,35
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
659/000-2015
97,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2258 - 885,00
97,35
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
661/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2261 - 295,00
32,45
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
662/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2263 - 295,00
32,45
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
663/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2262 - 295,00
32,45
1,0000
229,86
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
0,00
229,86
218810102
J
57.805.087/0001-91
0,00
5397
671/000-2015
229,86
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 924 - R$ 65.674,33
229,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
61,94
61,94
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
672/000-2015
61,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
61,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
477,49
477,49
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
673/000-2015
477,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
477,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
962,84
962,84
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
674/000-2015
962,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
962,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.626,49
38.626,49
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
675/000-2015
38.626,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
38.626,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328.556,53
328.556,53
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
676/000-2015
328.556,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
328.556,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
17.571,68
17.571,68
218810110
O
0,00
5304
677/000-2015
17.571,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
17.571,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
17.511,13
17.511,13
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
678/000-2015
17.511,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
17.511,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
1.656,24
1.656,24
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
679/000-2015
1.656,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.656,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.406,88
1.406,88
218810102
O
0,00
5312
680/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
38
1.406,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.406,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.809,70
24.809,70
218810199
O
0,00
5313
681/000-2015
24.809,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
24.809,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
20.429,61
20.429,61
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
682/000-2015
20.429,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
20.429,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
380.863,33
380.863,33
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
683/000-2015
380.863,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
380.863,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
5.785,53
5.785,53
218810115
J
60.746.948/0209-03
0,00
5322
684/000-2015
5.785,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.785,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
307,86
307,86
218810115
O
0,00
5323
685/000-2015
307,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
307,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
570,28
570,28
218810199
O
0,00
5327
686/000-2015
570,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
570,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
13.480,65
13.480,65
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
687/000-2015
13.480,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.480,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
26.565,61
26.565,61
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
688/000-2015
26.565,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
26.565,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.088,76
11.088,76
218810199
O
0,00
5399
689/000-2015
11.088,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
11.088,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.755,25
18.755,25
218810403
O
0,00
5411
690/000-2015
18.755,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
18.755,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.089,58
1.089,58
113812600
O
0,00
5813
691/000-2015
1.089,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.089,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.089,58
-1.089,58
113812600
O
0,00
5813
691/000-2015 - 01
-1.089,58
1 - Anulação da Nota nº 691/0-2015 Motivo: ficha incorreta
-1.089,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.874,84
21.874,84
113812600
O
0,00
5832
692/000-2015
21.874,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
21.874,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
935,22
935,22
113812600
O
0,00
5833
693/000-2015
935,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
935,22
1,0000
0,00
7225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE |
CAMPINAS S |
191,54
0,00
113812600
J
44.602.720/0001-00
0,00
5813
694/000-2015
191,54
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA |
17/09/14 NA AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP - CAMPINAS - SP, COM O VEÍCULO MITSUBISHI L200 7245 - |
INFRAÇÃO K1-617282-67 - SERV. MUNICIPAIS |
191,54
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,09
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
695/000-2015
0,09
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO: Referente ao empenho nº 654/000-2015
0,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
349.286,37
0,00
351120200
O
0,00
5812
696/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
38
349.286,37
1 - DECENDIO - 11/08/2015 A 20/08/2015
349.286,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
697/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 317 - 4336,07
476,97
1,0000
65.674,33
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
0,00
65.674,33
RP
J
57.805.087/0001-91
0,00
5001
793/002-2014
4.118,75
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
65.674,33
%
15,9500
2.505,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/011-2015
2.505,32
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.505,32
1,0000
112,36
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/008-2015
112,36
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
112,36
1,0000
8.821,56
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/008-2015
8.821,56
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.821,56
1,0000
3.013,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/008-2015
3.013,22
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.013,22
1,0000
13.051,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/007-2015
13.051,26
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.051,26
1,0000
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/015-2015
141,82
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
141,82
1,0000
722,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/023-2015
722,98
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
722,98
1,0000
0,00
324/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
240
1297/002-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
67,68
SV
0,0700
1.000,00
0,00
324/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
240
1297/003-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
67,68
SV
0,0700
1.000,00
4.100,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/009-2015
4.100,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
- ASSISTÊNCIA |
4.100,00
1,0000
64.022,01
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/007-2015
64.022,01
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
64.022,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/006-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
298,06
209
1725/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
38
1 - Varrição diária (segunda a sábado)
0,01
MT
0,3000
0,03
2 - Varrição periódica ( aos domingos)
297,68
MT
9.020,6100
0,03
3 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
0,01
M²
0,3000
0,03
4 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: |
VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESIDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS E AMARELAS DE |
RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
0,36
M²
0,6800
0,53
885,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
278
2649/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
450,00
SV
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E |
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
435,00
SV
3,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
17.520,00
209
3205/002-2015
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e |
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
17.520,00
HR
120,0000
146,00
1.548,79
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/056-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.548,79
%
0,8800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/065-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
64
3399/066-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.226,13
%
0,7000
1.755,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/008-2015
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 220/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO |
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
2.250,00
310
5234/004-2015
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
2.250,00
310
5250/004-2015
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
2.250,00
310
5251/004-2015
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
2.250,00
310
5252/004-2015
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
2.250,00
310
5253/004-2015
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
38
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
2.250,00
310
5254/004-2015
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
324
5255/004-2015
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
110,00
%
0,0800
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
112
5541/001-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
1.606,86
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.606,86
LT
497,0200
455,69
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
455,69
LT
140,9500
4.696,08
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/002-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
437,53
LT
146,9800
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.367,69
LT
1.041,6600
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO |
890,86
LT
313,7600
121,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
121,76
LT
37,6600
502,44
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
502,44
LT
155,4100
8.032,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.932,45
LT
2.144,2800
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.100,31
LT
387,5300
229,03
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
229,03
LT
70,8400
1.640,68
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.640,68
LT
507,4800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
38
445,25
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
445,25
LT
137,7200
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
16.700,00
209
6290/001-2015
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de |
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo |
2010. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
16.700,00
HR
100,0000
167,00
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
450,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/005-2015
450,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
450,00
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
450,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/006-2015
450,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
450,00
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
22.022,41
209
6397/001-2015
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
2.065,40
MT
56.277,9000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.539,46
MT
150.939,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
6.584,28
MT
179.408,1000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
4.539,42
MT
123.690,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
677,05
MT
18.448,2000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
97,84
M²
2.666,0000
0,04
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
1.087,96
M²
1.844,0000
0,59
8 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A 12ª PARCELA PERÍODO DE 11/08/2015 A 19/08/2015 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.431,00
M³
50,0000
28,62
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
34,27
172
6403/003-2015
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
TRÂNSITO |
34,27
1,0000
34,27
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6564/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6565/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
885,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
278
6567/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
450,00
SV
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E SECRETARIA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
435,00
SV
3,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
443
6570/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
145,00
SV
1,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
6571/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
433
6599/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
38
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
2.551,74
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.551,74
LT
789,2800
1.195,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/002-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.195,26
LT
535,7500
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
173,86
310
7384/003-2015
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
173,86
310
7385/003-2015
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
173,86
310
7386/003-2015
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
173,86
310
7387/003-2015
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
173,86
310
7388/003-2015
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
173,86
310
7390/003-2015
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
173,86
310
7391/004-2015
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
LTDA- |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
3.038,00
211
7464/003-2015
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS |
3.038,00
UN
100,0000
30,38
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
-5.552,64
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/000-2015 - 01
-5.552,64
1 - Anulação da Nota nº 7576/0-2015
-5.552,64
1,0000
18.248,12
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
7810/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
18.248,12
LT
5.644,3300
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
1.780,00
229
7845/001-2015
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
1.780,00
UN
200,0000
8,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
38
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
0,00
6503/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
900,00
51
8329/001-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO |
DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO |
900,00
SV
15.000,0000
0,06
6.566,60
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
319
8470/000-2015
3,78
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - MISSNER |
756,00
UN
200,0000
0,28
2 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA |
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
- J. PROLAB |
2.800,00
UN
10.000,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
2.566,00
CX
200,0000
12,83
4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
256,60
CX
20,0000
1,88
5 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA TODAS AS UNIDADES |
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
188,00
UN
100,0000
106,40
7184/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
8786/000-2015
106,40
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA O ÔNIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
106,40
SV
1,0000
166,33
7184/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
8787/000-2015
166,33
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO PLACA FTR 4932 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
166,33
SV
1,0000
84,52
7204/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
8790/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS" NO |
CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS |
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
7203/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8791/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO CURSO SOFRIMENTO NO TRABALHO HOJE: POSSIBILIDADES DE |
INTERVENÇÃO E RESISTÊNCIA, NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SIDERURGICOS E METALÚRGICOS DA |
BAIXADA SANTISTA NO CAMPUS UNIFESP EM SANTOS/SP - DIA 14/08/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS |
22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
603,94
7202/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8792/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHES
35,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO |
DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - |
SAÍDA: 31/08/2015 ÀS 16h00 E RETORNO: 02/09/2015 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - 253-2 CEF - |
SAÚDE |
392,64
2,0000
1.446,46
7201/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8793/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
386,43
11,0000
7,13
2 - LANCHE
78,43
11,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
38
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, MEIO |
AMBIENTE, DIREITO E SAÚDE NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP EM SÃO PAULO/SP - |
SAÍDA: 23/08/15 ÀS15h00 E RETORNO: 28/08/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
981,60
5,0000
-41.116,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
8839/000-2015
41.116,37
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 27/2011 - ÁGUA É VIDA - AG. 049-8 C/C |
26.979-4 BB - FINANÇAS |
41.116,37
1,0000
49,39
7391/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
473
8940/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM LUIZA DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP |
DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 5h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
49,39
7392/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
8941/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM KARINA DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM |
SOROCABA/SP DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 5h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
362,75
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
9035/000-2015
362,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
GABINETE |
362,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
56,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
9036/000-2015
56,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
JURÍDICO |
56,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
12,49
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
9037/000-2015
12,49
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
12,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
343,91
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
9038/000-2015
343,91
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
343,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
0,00
94,01
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
9039/000-2015
94,01
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
PLANEJAMENTO |
94,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
615,55
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
9040/000-2015
615,55
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
FINANÇAS |
615,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
0,00
359,98
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
9041/000-2015
359,98
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
TRANSITO |
359,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,00
3.118,53
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
9042/000-2015
3.118,53
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
3.118,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
0,00
510,92
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
9043/000-2015
510,92
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
DESENV. AGRÁRIO |
510,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
556,50
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
9044/000-2015
556,50
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
ASSIST. SOCIAL |
556,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
38
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
0,00
70,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
9045/000-2015
70,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
CULTURA |
70,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
1.016,68
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
9046/000-2015
1.016,68
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
ESPORTES |
1.016,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
401,39
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
9048/000-2015
401,39
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
AGOSTO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
401,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
287,18
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
9049/000-2015
287,18
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
AGOSTO/2015 - CULTURA |
287,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
244,27
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
9050/000-2015
244,27
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
AGOSTO/2015 - GARAGEM |
244,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
170,92
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
9051/000-2015
170,92
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - GARAGEM |
170,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
280,86
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
9052/000-2015
280,86
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
280,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
200,95
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
9053/000-2015
200,95
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - CULTURA |
200,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
4.066,57
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
9054/000-2015
4.066,57
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
AGOSTO/2015 |
4.066,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,12
5,12
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9055/000-2015
5,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113,32
113,32
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9056/000-2015
113,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
113,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
377,73
377,73
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9057/000-2015
377,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
377,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
94,43
94,43
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9058/000-2015
94,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
94,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
399,59
399,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9059/000-2015
399,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
399,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99,89
99,89
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9060/000-2015
99,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
99,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
148,62
148,62
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9061/000-2015
148,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
148,62
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
416,14
416,14
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9062/000-2015
416,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
416,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14,86
14,86
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9063/000-2015
14,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
14,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
204,34
204,34
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9064/000-2015
204,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
204,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
205,41
205,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9065/000-2015
205,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
205,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7,51
7,51
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
9066/000-2015
7,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
926,47
926,47
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9067/000-2015
926,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
926,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.118,92
1.118,92
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9068/000-2015
1.118,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.118,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
167,83
167,83
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9069/000-2015
167,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
167,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
69,49
69,49
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9070/000-2015
69,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
69,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
48,84
48,84
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9071/000-2015
48,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
48,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.014,07
2.014,07
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
0,00
806
9072/000-2015
2.014,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.014,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.248,67
3.248,67
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
9073/000-2015
3.248,67
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
3.248,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.757,65
16.757,65
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9074/000-2015
16.757,65
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
16.757,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.138,47
8.138,47
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
9075/000-2015
8.138,47
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
8.138,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.553,17
11.553,17
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9076/000-2015
11.553,17
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
11.553,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
514,32
514,32
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
9077/000-2015
514,32
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
514,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328,60
328,60
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
9078/000-2015
328,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
328,60
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
38
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
118,52
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
9079/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
118,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
504,65
504,65
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
9080/000-2015
504,65
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
504,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.985,09
15.985,09
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
9081/000-2015
15.985,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
15.985,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.004,36
6.004,36
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
9082/000-2015
6.004,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.004,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.201,43
4.201,43
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
9083/000-2015
4.201,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.201,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615,13
615,13
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
9084/000-2015
615,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
615,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
430,42
430,42
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
9085/000-2015
430,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
430,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.136,50
5.136,50
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
9086/000-2015
5.136,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.136,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
9087/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.082,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
9088/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.157,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.365,50
2.365,50
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
9089/000-2015
2.365,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.365,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.163,64
13.163,64
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
9090/000-2015
13.163,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.163,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.210,90
9.210,90
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
9091/000-2015
9.210,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.210,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
9092/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.488,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.712,83
9.712,83
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
9093/000-2015
9.712,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.712,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.796,36
6.796,36
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
9094/000-2015
6.796,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.796,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.791,48
6.791,48
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
9095/000-2015
6.791,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.791,48
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.580,36
3.580,36
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
9096/000-2015
3.580,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.580,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.505,25
2.505,25
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
9097/000-2015
2.505,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.505,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.171,06
3.171,06
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
9098/000-2015
3.171,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.171,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.641,10
1.641,10
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
9099/000-2015
1.641,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.641,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.148,33
1.148,33
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
9100/000-2015
1.148,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.148,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.022,85
7.022,85
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
9101/000-2015
7.022,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.022,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.342,93
12.342,93
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
9102/000-2015
12.342,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
12.342,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.636,68
8.636,68
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
9103/000-2015
8.636,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
8.636,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.271,77
6.271,77
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
9104/000-2015
6.271,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.271,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.795,16
2.795,16
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
9105/000-2015
2.795,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.795,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.955,84
1.955,84
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
9106/000-2015
1.955,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.955,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.467,74
6.467,74
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
9107/000-2015
6.467,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.467,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.405,79
27.405,79
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
9108/000-2015
27.405,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
27.405,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,25
-0,25
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
9108/000-2015 - 01
-0,25
1 - Anulação da Nota nº 9108/0-2015 - Valor empenhado a maior
-0,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78.128,89
78.128,89
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
9109/000-2015
78.128,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
78.128,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
9110/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.319,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73.821,81
73.821,81
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
9111/000-2015
73.821,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
73.821,81
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
344
9112/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
881,03
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.731,62
1.731,62
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
377
9113/000-2015
1.731,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.731,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
9114/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
689,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.844,61
3.844,61
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
395
9115/000-2015
3.844,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.844,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.612,55
2.612,55
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
404
9116/000-2015
2.612,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.612,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
0,00
440
9117/000-2015
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.358,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.123,42
7.123,42
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
9118/000-2015
7.123,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.123,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
9118/000-2015 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 9118/0-2015 - Valor incorreto
-0,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.806,32
10.806,32
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
9119/000-2015
10.806,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
10.806,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.561,47
7.561,47
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
9120/000-2015
7.561,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.561,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
9121/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
825,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.668,99
5.668,99
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
9122/000-2015
5.668,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.668,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.966,71
3.966,71
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
9123/000-2015
3.966,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.966,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.320,54
19.320,54
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
9124/000-2015
19.320,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
19.320,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.519,06
13.519,06
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
9125/000-2015
13.519,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.519,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
97.412,61
97.412,61
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
9126/000-2015
97.412,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
97.412,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.130,89
21.130,89
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
512
9127/000-2015
21.130,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
21.130,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.947,81
82.947,81
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
9128/000-2015
82.947,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
82.947,81
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
89.025,86
89.025,86
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
9129/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
38
89.025,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
89.025,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.335,66
4.335,66
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
9130/000-2015
4.335,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.335,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
65.327,36
65.327,36
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
621
9131/000-2015
65.327,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
65.327,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.482,55
16.482,55
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
9132/000-2015
16.482,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
16.482,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.364,03
19.364,03
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
9133/000-2015
19.364,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
19.364,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.549,54
13.549,54
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
9134/000-2015
13.549,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.549,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.558,03
2.558,03
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
9135/000-2015
2.558,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.558,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,03
-0,03
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
9135/000-2015 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 9135/0-2015 - Valor empenhado a maior.
-0,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,36
3.818,36
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9136/000-2015
3.818,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.818,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.770,17
1.770,17
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
9137/000-2015
1.770,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.770,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.238,64
1.238,64
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
9138/000-2015
1.238,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.238,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
486,24
486,24
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9139/000-2015
486,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
486,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.413,53
6.413,53
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9140/000-2015
6.413,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.413,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.665,38
3.665,38
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
9141/000-2015
3.665,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.665,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.564,75
2.564,75
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
9142/000-2015
2.564,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.564,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.059,68
2.059,68
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
9143/000-2015
2.059,68
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
2.059,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
110,64
110,64
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
512
9144/000-2015
110,64
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
110,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
359,88
359,88
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
9145/000-2015
359,88
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
359,88
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
38
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
229,93
229,93
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
9146/000-2015
229,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
229,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
82,93
82,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
9147/000-2015
82,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
82,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
65.953,59
65.953,59
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
9148/000-2015
59.902,77
1 - PRINCIPAL
59.902,77
1,0000
6.050,82
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 12/60 - LEI Nº1448/2014 |
6.050,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
353,12
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
9149/000-2015
353,12
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
353,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.441,21
1.441,21
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
9150/000-2015
1.441,21
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
1.441,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
77,42
77,42
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
9151/000-2015
77,42
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
77,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
7.494,24
7.494,24
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
9152/000-2015
7.494,24
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
AGOSTO/2015 |
7.494,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.988,82
2.988,82
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
9153/000-2015
2.988,82
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
2.988,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.091,35
2.091,35
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
9154/000-2015
2.091,35
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
2.091,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.364,58
4.364,58
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
9155/000-2015
4.364,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.364,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
84.976,48
84.976,48
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9156/000-2015
84.976,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
84.976,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.331,86
4.331,86
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9157/000-2015
4.331,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.331,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.045,57
4.045,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9158/000-2015
4.045,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.045,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.836,53
9.836,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9159/000-2015
9.836,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.836,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.415,23
2.415,23
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9160/000-2015
2.415,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.415,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9161/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
38
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
19.005,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
931,56
931,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9162/000-2015
931,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
931,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.015,48
2.015,48
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9163/000-2015
2.015,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.015,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.107,09
3.107,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9164/000-2015
3.107,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.107,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,44
990,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9165/000-2015
990,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
990,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109,93
109,93
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9166/000-2015
109,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
109,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.635,26
4.635,26
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9167/000-2015
4.635,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.635,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
157,88
157,88
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9168/000-2015
157,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
157,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
215,16
215,16
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
9169/000-2015
215,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
215,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.712,48
25.712,48
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9170/000-2015
25.712,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
25.712,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.457,23
2.457,23
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9171/000-2015
2.457,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.457,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.163,30
1.163,30
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9172/000-2015
1.163,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.163,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9173/000-2015
4.794,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.794,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
897,61
897,61
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9174/000-2015
897,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
897,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9175/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9176/000-2015
156,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
156,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.229,46
1.229,46
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
9177/000-2015
1.229,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.229,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.394,24
5.394,24
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
9178/000-2015
5.394,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.394,24
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
72.443,35
72.443,35
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9179/000-2015
72.443,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
72.443,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.330,68
14.330,68
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9180/000-2015
14.330,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
14.330,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.310,31
7.310,31
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9181/000-2015
7.310,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.310,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.433,38
20.433,38
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9182/000-2015
20.433,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
20.433,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.761,18
5.761,18
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9183/000-2015
5.761,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.761,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9184/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.961,26
1.961,26
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9185/000-2015
1.961,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.961,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.765,49
3.765,49
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9186/000-2015
3.765,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.765,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9187/000-2015
550,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
550,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.504,51
41.504,51
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9188/000-2015
41.504,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
41.504,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.785,72
3.785,72
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
9189/000-2015
3.785,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.785,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
54.101,79
54.101,79
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9190/000-2015
54.101,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
54.101,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.659,06
8.659,06
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9191/000-2015
8.659,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
8.659,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.276,62
5.276,62
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9192/000-2015
5.276,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.276,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.896,62
13.896,62
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9193/000-2015
13.896,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.896,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.838,78
3.838,78
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9194/000-2015
3.838,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.838,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9195/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.749,90
1.749,90
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9196/000-2015
1.749,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.749,90
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.792,96
1.792,96
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
9197/000-2015
1.792,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.792,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.160,83
40.160,83
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9198/000-2015
40.160,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
40.160,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9199/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.541,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.588,92
3.588,92
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9200/000-2015
3.588,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.588,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.017,01
4.017,01
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9201/000-2015
4.017,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.017,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.673,35
1.673,35
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9202/000-2015
1.673,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.673,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9203/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.659,07
1.659,07
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9204/000-2015
1.659,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.659,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,71
77,71
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
9205/000-2015
77,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
77,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.287,07
16.287,07
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9206/000-2015
16.287,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
16.287,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.995,37
1.995,37
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9207/000-2015
1.995,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.995,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.413,12
1.413,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9208/000-2015
1.413,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.413,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.958,52
1.958,52
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9209/000-2015
1.958,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.958,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9210/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
904,91
904,91
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9211/000-2015
904,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
904,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.004,06
1.004,06
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
9212/000-2015
1.004,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.004,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.234,86
9.234,86
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9213/000-2015
9.234,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.234,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,00
77,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9214/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
38
77,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
77,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100.314,41
100.314,41
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9215/000-2015
100.314,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
100.314,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.759,07
1.759,07
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9216/000-2015
1.759,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.759,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.346,49
6.346,49
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9217/000-2015
6.346,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.346,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.122,94
9.122,94
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9218/000-2015
9.122,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.122,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
684,69
684,69
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9219/000-2015
684,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
684,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.715,91
2.715,91
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9220/000-2015
2.715,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.715,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9221/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.426,75
13.426,75
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9222/000-2015
13.426,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.426,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.647,30
13.647,30
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
9223/000-2015
13.647,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.647,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.108,33
36.108,33
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9224/000-2015
36.108,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
36.108,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.728,64
1.728,64
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9225/000-2015
1.728,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.728,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.800,14
1.800,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9226/000-2015
1.800,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.800,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,94
1.482,94
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9227/000-2015
1.482,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.482,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.873,86
2.873,86
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9228/000-2015
2.873,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.873,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9229/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.631,14
1.631,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9230/000-2015
1.631,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.631,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.880,99
1.880,99
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9231/000-2015
1.880,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.880,99
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.120,82
2.120,82
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
9232/000-2015
2.120,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.120,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.304,79
62.304,79
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9233/000-2015
62.304,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
62.304,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.291,78
4.291,78
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9234/000-2015
4.291,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.291,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.818,05
4.818,05
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9235/000-2015
4.818,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.818,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.110,26
9.110,26
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9236/000-2015
9.110,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.110,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.382,93
1.382,93
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9237/000-2015
1.382,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.382,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9238/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.498,97
1.498,97
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9239/000-2015
1.498,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.498,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.763,51
6.763,51
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
9240/000-2015
6.763,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.763,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
34.037,97
34.037,97
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
9241/000-2015
34.037,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
34.037,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.497,79
1.497,79
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
9242/000-2015
1.497,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.497,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.497,79
-1.497,79
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
9242/000-2015 - 01
-1.497,79
1 - Anulação da Nota nº 9242/0-2015 FICHA INCORRETA.
-1.497,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
482.229,42
482.229,42
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9243/000-2015
482.229,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
482.229,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.445,15
15.445,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9244/000-2015
15.445,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
15.445,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.539,19
27.539,19
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9245/000-2015
27.539,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
27.539,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.921,04
2.921,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9246/000-2015
2.921,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.921,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.060,95
11.060,95
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9247/000-2015
11.060,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
11.060,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.370,12
31.370,12
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9248/000-2015
31.370,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
31.370,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.692,60
22.692,60
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
9249/000-2015
22.692,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
22.692,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.660,77
63.660,77
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9250/000-2015
63.660,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
63.660,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,28
374,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9251/000-2015
374,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
374,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.008,09
4.008,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9252/000-2015
4.008,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.008,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.924,88
1.924,88
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9253/000-2015
1.924,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.924,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.948,99
1.948,99
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9254/000-2015
1.948,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.948,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.987,59
3.987,59
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9255/000-2015
3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.987,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9256/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.274,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,89
881,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9257/000-2015
881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
881,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9258/000-2015
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
703,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
298,39
298,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9259/000-2015
298,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
298,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.957,67
16.957,67
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
9260/000-2015
16.957,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
16.957,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
9261/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.260,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.201,52
7.201,52
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
9262/000-2015
7.201,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.201,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
993,82
993,82
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
9263/000-2015
993,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
993,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.393,38
26.393,38
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9264/000-2015
26.393,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
26.393,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.797,63
2.797,63
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9265/000-2015
2.797,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.797,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
880,80
880,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9266/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
38
880,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
880,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.081,72
1.081,72
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9267/000-2015
1.081,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.081,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.712,73
2.712,73
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9268/000-2015
2.712,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.712,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.697,58
13.697,58
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
9269/000-2015
13.697,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.697,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.163,28
21.163,28
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9270/000-2015
21.163,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
21.163,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
702,45
702,45
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9271/000-2015
702,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
702,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
443,99
443,99
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9272/000-2015
443,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
443,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9273/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.260,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
715,17
715,17
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
9274/000-2015
715,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
715,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
876,00
876,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
9275/000-2015
876,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
876,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.720,43
6.720,43
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9276/000-2015
6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.720,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
235,13
235,13
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9277/000-2015
235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
235,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,44
85,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9278/000-2015
85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
85,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9279/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
472,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.082,69
9.082,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9280/000-2015
9.082,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.082,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
159,06
159,06
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9281/000-2015
159,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
159,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
814,73
814,73
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9282/000-2015
814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
814,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
49.312,27
49.312,27
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9283/000-2015
49.312,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
49.312,27
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.578,87
1.578,87
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9284/000-2015
1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.578,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,22
3.198,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9285/000-2015
3.198,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.198,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.826,47
3.826,47
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9286/000-2015
3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.826,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.720,92
1.720,92
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9287/000-2015
1.720,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.720,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.686,65
6.686,65
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9288/000-2015
6.686,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.686,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
87.107,49
87.107,49
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9289/000-2015
87.107,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
87.107,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.742,84
6.742,84
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9290/000-2015
6.742,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.742,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.313,72
5.313,72
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9291/000-2015
5.313,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.313,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.628,50
8.628,50
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9292/000-2015
8.628,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
8.628,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.446,45
1.446,45
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9293/000-2015
1.446,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.446,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9294/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.277,42
1.277,42
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9295/000-2015
1.277,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.277,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.862,55
12.862,55
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
9296/000-2015
12.862,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
12.862,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.996,46
6.996,46
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
9297/000-2015
6.996,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.996,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.943,50
37.943,50
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9298/000-2015
37.943,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
37.943,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.483,19
2.483,19
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9299/000-2015
2.483,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.483,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.102,20
2.102,20
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9300/000-2015
2.102,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.102,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.248,17
1.248,17
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9301/000-2015
1.248,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.248,17
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51,66
51,66
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9302/000-2015
51,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
51,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
329,64
329,64
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
9303/000-2015
329,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
329,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.585,92
3.585,92
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
9304/000-2015
3.585,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.585,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
118.266,97
118.266,97
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9305/000-2015
118.266,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
118.266,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9306/000-2015
155,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
155,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.979,64
12.979,64
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9307/000-2015
12.979,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
12.979,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,51
115,51
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9308/000-2015
115,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
115,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.847,92
12.847,92
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9309/000-2015
12.847,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
12.847,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
606.473,29
606.473,29
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9310/000-2015
606.473,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
606.473,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.833,59
7.833,59
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9311/000-2015
7.833,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.833,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.547,10
6.547,10
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9312/000-2015
6.547,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.547,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.918,22
52.918,22
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9313/000-2015
52.918,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
52.918,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9314/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.482,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
777,25
777,25
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9315/000-2015
777,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
777,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.476,75
13.476,75
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9316/000-2015
13.476,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.476,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.243,88
1.243,88
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
9317/000-2015
1.243,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.243,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
136.405,87
136.405,87
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9318/000-2015
136.405,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
136.405,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
908,38
908,38
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9319/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
38
908,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
908,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.494,26
6.494,26
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9320/000-2015
6.494,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.494,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,18
221,18
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9321/000-2015
221,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
221,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.476,49
41.476,49
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
9322/000-2015
41.476,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
41.476,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
566.494,04
566.494,04
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9323/000-2015
566.494,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
566.494,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.773,53
5.773,53
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9324/000-2015
5.773,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.773,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
914,85
914,85
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9325/000-2015
914,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
914,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.062,62
40.062,62
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9326/000-2015
40.062,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
40.062,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.569,54
1.569,54
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9327/000-2015
1.569,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.569,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.626,93
7.626,93
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9328/000-2015
7.626,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.626,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.434,63
29.434,63
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9329/000-2015
29.434,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
29.434,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,25
221,25
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9330/000-2015
221,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
221,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.783,58
29.783,58
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9331/000-2015
29.783,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
29.783,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
187.884,59
187.884,59
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9332/000-2015
187.884,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
187.884,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.272,24
5.272,24
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9333/000-2015
5.272,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.272,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.129,08
7.129,08
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9334/000-2015
7.129,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.129,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.961,53
9.961,53
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9335/000-2015
9.961,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.961,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.788,47
2.788,47
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9336/000-2015
2.788,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.788,47
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9337/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
650,16
650,16
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9338/000-2015
650,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
650,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.604,68
12.604,68
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
9339/000-2015
12.604,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
12.604,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.025,24
10.025,24
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
9340/000-2015
10.025,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
10.025,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.790,16
12.790,16
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
9341/000-2015
12.790,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
12.790,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.636,99
21.636,99
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9342/000-2015
21.636,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
21.636,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
451,32
451,32
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9343/000-2015
451,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
451,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
610,77
610,77
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9344/000-2015
610,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
610,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.269,79
2.269,79
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9345/000-2015
2.269,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.269,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9346/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
365,27
365,27
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9347/000-2015
365,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
365,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.603,65
2.603,65
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
9348/000-2015
2.603,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.603,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.690,50
1.690,50
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
9349/000-2015
1.690,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.690,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.389,30
35.389,30
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9350/000-2015
35.389,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
35.389,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.282,68
3.282,68
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9351/000-2015
3.282,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.282,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.708,43
2.708,43
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9352/000-2015
2.708,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.708,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
899,35
899,35
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9353/000-2015
899,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
899,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9354/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.765,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.188,09
1.188,09
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9355/000-2015
1.188,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.188,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.028,35
5.028,35
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
9356/000-2015
5.028,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
5.028,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.023,48
2.023,48
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
9357/000-2015
2.023,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.023,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.078,00
6.078,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
9358/000-2015
6.078,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.078,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
133,20
133,20
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
11
9359/000-2015
133,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
133,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,00
1.000,00
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
80
9360/000-2015
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.387,51
1.387,51
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
9361/000-2015
1.387,51
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
GARAGEM |
1.387,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
2.412,47
2.412,47
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
9362/000-2015
2.412,47
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
ASSISTENCIA SOCIAL |
2.412,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.295,24
2.295,24
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9363/000-2015
2.295,24
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
2.295,24
1,0000
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
538.081,57
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
0,00
126
9364/000-2015
5.380,82
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG. 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - PLANEJ. URBANO
538.081,57
%
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
252,46
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
9365/000-2015
252,46
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB |
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: |
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB |
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - C/C 647055-4 |
CEF - EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao |
conv. de implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO |
SILVEIRA). Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° |
112/2015). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2910/2015 |
252,46
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
364,34
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
9366/000-2015
364,34
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB |
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: |
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB |
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao |
conv. de implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO |
SILVEIRA). Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° |
112/2015). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2912/2015 |
364,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
382,70
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
9367/000-2015
382,70
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface |
382,70
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
38
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à |
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows |
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de |
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS |
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de |
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em |
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída |
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm |
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de |
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso |
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja |
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 |
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x |
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - C/C 647055-4 CEF - |
EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao conv. de |
implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA). |
Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 112/2015). - |
ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2911/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
552,30
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
9368/000-2015
552,30
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface |
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à |
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows |
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de |
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS |
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de |
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em |
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída |
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm |
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de |
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso |
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja |
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 |
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x |
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao conv. de |
implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA). |
Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 112/2015). - |
ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2913/2015 |
552,30
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
5.722,39
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
9369/000-2015
5.722,39
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº |
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO - Disp. de Licitação nº 002/2015: contr. de |
empr. para exec. de serv. conforme segue: Adap. de sala (grade de prot., instal. elétricas e pintura) visando |
atender ao conv. de implan. de Centro de Ac. a Tec. para Incl. Soc. no Mun. de Regis. nos seguintes casos: |
(EMEF VER. KESAO KASUGA) e (EMEF PREF. JOS. SILVEIRA). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO |
EMPENHO 4351/2015 |
5.722,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
8.258,17
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
9370/000-2015
8.258,17
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº |
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO - Disp. de Licitação nº |
002/2015: contr. de empr. para exec. de serv. conforme segue: Adap. de sala (grade de prot., instal. elétricas e |
pintura) visando atender ao conv. de implan. de Centro de Ac. a Tec. para Incl. Soc. no Mun. de Regis. nos |
seguintes casos: (EMEF VER. KESAO KASUGA) e (EMEF PREF. JOS. SILVEIRA). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 |
- REF. AO EMPENHO 4352/2015 |
8.258,17
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
86,62
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9371/000-2015
86,62
1 - Aquisiçao de: PIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
86,62
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
100,01
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9372/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
38
3,45
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA FAZENDA CHAPARRAL PARA O DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO |
PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF |
DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,01
KM
29,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
110,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9373/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
29,40
HR
0,3600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
80,85
HR
0,9900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
697,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9374/000-2015
269,80
1 - INDUZIDO
269,80
PÇ
1,0000
155,49
2 - PORTA ESCOVA
155,49
UN
1,0000
80,23
3 - KIT DE BUCHAS
80,23
UN
1,0000
191,70
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
191,70
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,69
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9375/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
170,69
HR
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9376/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
445,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9377/000-2015
370,12
1 - SIRENE
370,12
PÇ
1,0000
75,24
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
75,24
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
85,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9378/000-2015
85,20
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
85,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,45
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9379/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
72,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9380/000-2015
3,45
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA O DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA |
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
72,42
KM
21,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
19.872,42
0,00
10.01.10.122.3.3.90.93.01
J
46.374.500/0046-96
0,00
283
9381/000-2015
19.872,42
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS |
PERMANENTES - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO. |
CONVÊNIO Nº 1807/2013. PROCESSO 001.0212.000138/2014. AG: 0492-8 C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE |
19.872,42
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
70,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9382/000-2015
88,66
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
70,00
HR
0,7900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
38
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
100,01
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9383/000-2015
3,45
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA |
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,01
KM
29,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
8.396,02
0,00
10.01.10.122.3.3.90.93.01
J
46.374.500/0046-96
0,00
283
9384/000-2015
8.396,02
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS |
PERMANENTES PARA A UPA - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE |
TRABALHO - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - PROCESSO 001.0212.000355/2013 - AG: 0492-8 C/C 28.792-X B.B. - |
SAÚDE |
8.396,02
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
219,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9385/000-2015
40,47
1 - LAMPADA DO FAROL
80,94
UN
2,0000
70,29
2 - CHICOTE PARA FAROL E PISCA
70,29
UN
1,0000
14,20
3 - LAMPADA DA SETA
28,40
UN
2,0000
39,76
4 - CABO PISCA ALERTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
39,76
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9386/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Bateria - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA |
ATENDIMENTO NAS ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,04
SV
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
470,53
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9387/000-2015
340,75
1 - Aquisição de: BATERIA
340,75
UN
1,0000
64,89
2 - CABO POSITIVO
64,89
UN
1,0000
64,89
3 - CABO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA ATENDIMENTO NAS ESF |
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,89
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
390,05
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9388/000-2015
390,05
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA |
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
390,05
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9389/000-2015
24,85
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF |
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
115,02
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9390/000-2015
29,82
1 - FILTRO DE OLEO
29,82
UN
1,0000
85,20
2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA |
ATENDIMENTO NO NASF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
85,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
210,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9391/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO
19,60
HR
0,2400
81,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF |
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.055,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9392/000-2015
340,03
1 - MANGA DE EIXO
680,05
UN
2,0000
94,25
2 - Aquisiçao de: PINO
94,25
UN
1,0000
30,45
3 - BATENTE DA SUSPENSAO
60,90
UN
2,0000
220,40
4 - KIT BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO |
NA ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
220,40
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,03
0,03
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
9393/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
38
0,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,03
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
530,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9394/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NA ESF DESTA |
SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
320,31
HR
3,9200
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
309,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
319
9395/000-2015
309,12
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
309,12
SV
1,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
1.072,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9396/000-2015
30,59
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P - |
CRIAÇÕES |
183,54
UN
6,0000
30,59
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M. - |
CRIAÇÕES |
611,80
UN
20,0000
30,59
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. - |
CRIAÇÕES |
183,54
UN
6,0000
31,07
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho GG - |
CRIAÇÕES |
62,14
UN
2,0000
31,38
5 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho EGG |
- CRIAÇÕES - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
31,38
UN
1,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
1.012,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
411
9397/000-2015
30,59
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P - |
CRIAÇÕES |
183,54
UN
6,0000
30,59
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M. - |
CRIAÇÕES |
428,26
UN
14,0000
30,59
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. - |
CRIAÇÕES |
244,72
UN
8,0000
31,07
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho GG - |
CRIAÇÕES |
62,14
UN
2,0000
31,38
5 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho EGG |
- CRIAÇÕES - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - |
C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
94,14
UN
3,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
927,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
411
9398/000-2015
29,00
1 - CAMISA POLO FEMININA. TAMANHOS P. - CRIAÇÕES
174,00
UNI
6,0000
29,00
2 - CAMISA POLO FEMININA. TAMANHOS M. - CRIAÇÕES
290,00
UNI
10,0000
29,00
3 - CAMISA POLO FEMININA. TAMANHOS G. - CRIAÇÕES
58,00
UNI
2,0000
29,33
4 - CAMISA POLO FEMININA. TAMANHOS GG. - CRIAÇÕES
58,66
UNI
2,0000
29,31
5 - CAMISA POLO MASCULINA. TAMANHOS M - CRIAÇÕES
58,62
UNI
2,0000
29,31
6 - CAMISA POLO MASCULINA. TAMANHOS G - CRIAÇÕES
175,86
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
38
28,02
7 - CAMISA POLO MASCULINA. TAMANHOS GG - CRIAÇÕES - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO |
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
112,08
UN
4,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
680,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
9399/000-2015
85,00
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado |
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - |
PARA USO DA PACIENTE RN SOFIA MIRANDA CAMARGO - PELO PERÍODO DE 4 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
680,00
KG
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,45
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9400/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
0,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
2.258,68
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
9401/000-2015
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com |
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - BB - 0492-8 - C/C |
26.179-3 - SAÚDE |
2.258,68
SV
4,0000
0,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
8.400,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
9402/000-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
8.400,00
SV
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
9403/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,04
1,0000
0,00
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
5.544,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
9404/000-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
5.544,00
SV
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,12
0,12
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
512
9405/000-2015
0,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,12
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
526,20
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
9406/000-2015
9,68
1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 330 |
metros, pesando no mínimo 400 gramas. - ROMA |
96,80
RL
10,0000
126,80
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY |
380,40
CX
3,0000
4,90
3 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA AS ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - ESPORTES |
49,00
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
376,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
9407/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
376,00
UN
8,0000
0,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
6.770,50
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
764
9408/000-2015
93,00
1 - Troféu 40cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
651,00
UN
7,0000
118,00
2 - Troféu 50cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. A- REMA |
826,00
UN
7,0000
144,00
3 - Troféu 60cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda |
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA |
1.008,00
UN
7,0000
50,00
4 - Troféu 20cm de altura, com base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo |
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA |
350,00
UN
7,0000
64,00
5 - Troféu 20cm de altura, com base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo |
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA |
448,00
UN
7,0000
63,00
6 - Troféu 20cm de altura, com base composta em madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo |
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base. Conforme Modelo 8 ou Similar. - REMA |
441,00
UN
7,0000
33,00
7 - Troféu 20cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
99,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
38
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 9 ou Similar. - REMA |
39,00
8 - Troféu 25cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 9 ou Similar. - REMA |
78,00
UN
2,0000
48,00
9 - Troféu 30cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 9 ou Similar. - REMA |
96,00
UN
2,0000
4,30
10 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada, fundida em material zamac personalizada, com |
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
Modelo 10 ou Similar. - REMA |
924,50
UN
215,0000
4,30
11 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata, fundida em material zamac personalizada, com |
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
Modelo 10 ou Similar. - REMA |
924,50
UN
215,0000
4,30
12 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze, fundida em material zamac personalizada, com |
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
Modelo 10 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BASE, FUTSAL |
FEMININO, AMADOR, VETERANOS, SEMPA, SKATE E TRUCO - ESPORTES |
924,50
UN
215,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
111,90
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
249
9409/000-2015
4,90
1 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
29,40
LATA
6,0000
27,50
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
82,50
LATA
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
12,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
249
9410/000-2015
1,50
1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO |
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
12,00
UN
8,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
LTDA- |
3.645,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
207
9411/000-2015
60,76
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
NOSSO TETO - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
3.645,60
UN
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
403,20
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
517
9412/000-2015
112,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÕNIBUS |
VOLARE PLACA DJP 2031 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
235,20
SV
2,1000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
380,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9413/000-2015
112,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
IVECO - PLACA FPU 5039 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
212,80
SV
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
380,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9414/000-2015
112,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
IVECO - PLACA DBA 9475 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
212,80
SV
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9415/000-2015
112,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW |
- PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
224,00
SV
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
448,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9416/000-2015
112,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA |
DBA 2094 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
280,00
SV
2,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
448,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9417/000-2015
112,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW |
- DBA 9477 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
280,00
SV
2,5000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
38
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
380,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9418/000-2015
112,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB |
- PLACA FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
212,80
SV
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
9419/000-2015
170,40
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06306 - PLACA DJM 6163 - SERV. MUNICIPAIS
170,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
490,18
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
9420/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,98
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - SERVIÇO DE CONSERTO E ALINHAMENTO DA PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR |
06306 - PLACA DJM 6163 - SERV. MUNICIPAIS |
249,91
HR
3,0600
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
931,76
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
39
9421/000-2015
29,00
1 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS P. - CRIAÇÕES
174,00
UNI
6,0000
29,00
2 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS M. - CRIAÇÕES
348,00
UNI
12,0000
29,00
3 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS G. - CRIAÇÕES
58,00
UNI
2,0000
29,33
4 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS GG. - CRIAÇÕES
58,66
UNI
2,0000
29,31
5 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS M - CRIAÇÕES
234,48
UNI
8,0000
29,31
6 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS G - PARA USO DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES |
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - JURÍDICO |
58,62
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
63,48
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
51
9422/000-2015
0,06
1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8329/15 - MOTIVO: ESTIMADO ABAIXO DO |
NECESSÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
63,48
1.058,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
368.023,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
9423/000-2015
0,04
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
29.833,50
MT
812.901,9100
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
80.014,45
MT
2.180.230,2500
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
87.790,35
MT
2.392.107,6300
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
45.394,25
MT
1.236.900,5400
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
6.770,50
MT
184.482,2900
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
1.467,65
M²
39.990,4600
0,16
7 - Capina periódica mensal
32.000,00
M²
200.000,0000
0,59
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
59.000,00
M²
100.000,0000
2,45
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
4.287,50
M²
1.750,0000
28,62
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2014 - SERV. |
MUNICIPAIS |
21.465,00
M³
750,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
282,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
101
9424/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - CRAM, |
CARTÓRIO ELEITORAL E JUNTA MILITAR - GABINETE |
282,00
UN
6,0000
0,00
7421/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.144,23
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
783
9425/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃ
316,17
9,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - SAÍDA: 03/09/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 07/09/2015 ÀS 15h00 - ESPORTES
42,78
6,0000
0,00
7423/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO PINTO
1.165,62
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
064.220.728-30
0,00
783
9426/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
38
35,13
1 - REFEIÇÃO
316,17
9,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - SAÍDA: 30/06/15 ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 04/07/15 ÀS 18h30 - ESPORTES
64,17
9,0000
0,00
6305/2015
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
42,26
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
0,00
783
9427/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59 º |
JOGOS REGIONAIS - 02/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00, RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES |
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
9428/000-2015
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO - VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - ATENDER |
A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.497,79
1.497,79
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
9429/000-2015
1.497,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.497,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
104,78
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
9430/000-2015
104,78
1 - COMPLEMENTO REF. EMPENHO 8839/2015 - MOTIVO: O SALDO VOLTOU PARA A APLICAÇÃO - FINANÇAS
104,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
9431/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
9432/000-2015
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
0,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,01
0,01
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
9433/000-2015
0,01
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0,01
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 1 de Setembro de 2015.
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